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澳门葡京集团2018年度内部审计筹划根本完成

发布时间:2016-12-21

为加强对全资及控股子企业的经营活动实行监督,督促其合法合规,同时增进经营办理情况的改善、经济效益的提高,按照澳门葡京集团2016年度内部审计筹划,首要围绕内部控制办理、财政办理、工程项目办理三方面内涵,先后对龙南有色、江西铨通、天和永磁、鸿富新材、定南齐飞、龙南堉然、工程中心七家全资及控股子企业实行了内部审计,发现问题首要有:企业购销准则不健全、购销办理不够健全;付款审签流程实行不到位等,共计提议79条整改创议。各企业积极配合迎接检查,充分探讨内部审计中碰到的问题,认真听取审计劳动小组的创议,整改态度坚决,多家企业立志做集团里的标杆企业。各企业按照集团要求建立了审计问题台账,并按要求限时实行整改,朝着标准办理的路径走下去,同集团协同发展、协同腾飞。(澳门葡京集团稽查内审部供稿)

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